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  • 单位性质: 民营企业
  • 注册资金:5000万以上
  • 员工人数:500—1000人
  • 成立日期:1992年7月1日
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    1、熟悉国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使审计监督权。?
    2、全面负责审计工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。?
    3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。?
    4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。?
    5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。?
    6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。?
    7、对被审单位提供的有关资料负保密责任。?
    8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。?
    9、负责组织完成上级安排的其他工作。 
    任职要求:
    1、会计、审计、财务管理相关专业,本科以上学历。
    2、2年以上财务内部审计工作经验,财经大学应届毕业生、愿意从事审计工作的亦可。
    3、精通会计审计,财务管理等相关知识,具备相应的法律知识,熟练使用财务软件。
    4、具有较强的沟通协调能力,判断决策能力,计划执行能力。
    5、注册会计师优先录用。
    联系我时,请说是在三亚招聘网上看到的,谢谢!
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